৪নং গুমানমদ্দ ইউনিয়ন পরিষদ
অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজে টকা | চলিত অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট ২০১২-২০১৩ টাকা | পুর্ববতী অর্থ বছরের প্রকৃত ১-১২ টাকা | |||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট ১৩-১৪ | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | |
প্রারম্বিক জের : |
|
|
|
|
| |
হাতে নগদ | ৫০০ |
|
| ৪০০ |
| |
ব্যাংক জমা |
| ৬৯৫০০ |
| ১৩২০৭৭ |
| |
মোট প্রারম্বিক জের: |
|
| ৭০,০০০ | ১৩২৪৭৭ | ১৪৬৮৬৮ | |
প্রাপ্তি: |
|
|
|
|
| |
কর আদায় | ৫০,০০০ |
| ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ২৩১১৫ | |
পরিষদ কতৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২৮০০০ |
| ২৮০০০ | ৩০০০০ | ৩৯২০০ | |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ৮০০০ |
| ৮০০০ | ১০০০০ | ৫৯৭০ | |
সম্পত্তি থেকে আয়তদোকান ভাড়া | ১৪০০০ |
| ১৪০০০ | ১৩২০০ | ৯০০০ | |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনদান |
| ৩৫০০০০ | ৩৫০০০০ | ৩৫০০০০ | ২৯৭০৫৯ | |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তাস্তর ১% অর্থ | ২০৫০০০০ |
| ২০৫০০০০ | ২০,০০০০০ | ৩০,৬৬৮১৬ | |
সরকারী সুত্রে অনুদান ভাতা |
| ১৫৬০০০ | ১৫৬০০০ | ১৬০০০০ | ১৬২৯৭৫ | |
সরকারী থোক বরাদ্ব এল জি এস পি |
| ১৫০০০০০ | ১৫০০০০০ | ১৫০০০০০ | ১৩৮৮০৫৫ | |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্টান সুত্রে প্রাপ্তি: এ ,ডি,পি |
| ৯৭৪০০০ | ৯৭৪০০০ | ১০,০০০০০ |
| |
অন্যান্য প্রাপ্তি: | ৫০০০০০ |
| ৫০০০০০ | ৪০৪৩২৩ | ১১৫৭৫০ | |
মোট প্রাপ্তি: | ২৬৫০৫০০ | ৩০৪৯৫০০ | ৫৭০০০০০ | ৫৬৫০০০০ | ৫২৫৪৮০৮ | |
ব্যয় |
|
|
|
|
| |
সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
|
| |
চেয়ারম্যান ও সদস্য দের সম্মানী | ১৭৪৩০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৩০০০০ | ৩৪০০০০ | ২৫২০২৫ | |
কর্মচারি কর্মকতৃাদের বেতন ,ভাতা | ৮৯৬০০ | ৩৪৬৫১০ | ৪,৩৬১১০ | ৪,৫০০০০ | ৩৪৭৪৫৯ | |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ১০,০০০ |
| ১০,০০০ | ২০,০০০ | ৫,২৮১ | |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৪০,০০০ |
| ৪০,০০০ | ৫০,০০০ | ২৬,৮৯০ | |
ডাক ও তার |
|
|
|
|
| |
বিদ্যুৎ বিল | ২০,০০০ |
| ২০,০০০ | ২০,০০০ | ১৮,৮৮১ | |
অফিস রক্ষনাবেক্ষণ |
|
|
|
|
| |
অন্যান্য ব্যয় | ১৬০,০০০ |
| ১৬০,০০০ | ২,০০,০০০ |
| |
উন্নয়ন মুলক ব্যয় |
|
|
|
|
| |
কৃষি প্রকল্প |
| ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ |
| |
স্বাস্থ্য ও পয: নিস্কাশন |
| ৬০,০০০ | ৬০,০০০ | ৫০,০০০ |
| |
রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ১৮,০০,০০০ | ১১,৪৩,৮৯০ | ২৯,৪৩,৮৯০ | ৪২,০০,০০০ | ৪৪,৩৫,৫৯০ | |
গৃহ নির্মান ও মেরামত |
|
|
|
|
| |
শিক্ষা কর্মসুচী |
| ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ |
| |
সেচ ও খাল |
|
|
|
|
| |
অন্যান্য/এল জি এস পি |
| ১৫,০০,০০০ | ১৫,০০,০০০ | ১,৫০,০০০ | ৩৬,২০৫ | |
মোট ব্যয় |
|
| ৫৬,০০,০০০ | ৫৫,৮০,০০০ | ৫১,২২,৩৩১ | |
সমাপনী জের | ১,০০,০০০ |
| ১,০০,০০০ | ৭০,০০০ | ১,৩২,৪৭৭ | |
২৩৯৩৯০০/= ৩৩০৬১০০/ = ৫৭,০০,০০০/= ৫৬,৫০,০০০/= ৫২,৫৪,৮০৮/=
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস